Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-915.103,39 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-915.103,39 €
52,07%
464.950,57 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
464.950,57 €
26,46%
-115.617,67 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.617,67 €
6,58%
-92.161,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-92.161,84 €
5,24%
-65.006,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-65.006,18 €
3,70%
52.458,69 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
52.458,69 €
2,98%
50.596,01 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
50.596,01 €
2,88%
1.495,32 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.495,32 €
0,09%
-41,60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-41,60 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 569.500,59 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.187.930,68 € |
20: Verwaltungsergebnis | -618.430,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -618.430,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -618.430,09 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -618.430,09 € |