Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-915.103,39 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-915.103,39 €
77,03%
-115.617,67 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.617,67 €
9,73%
-92.161,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-92.161,84 €
7,76%
-65.006,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-65.006,18 €
5,47%
-41,60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-41,60 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.458,69 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 50.596,01 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 464.950,57 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.495,32 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 569.500,59 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.187.930,68 € |
20: Verwaltungsergebnis | -618.430,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -618.430,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -618.430,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -618.430,09 € |