Kindertagesstätten
Haushaltsdiagramm
-1.021.956 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.021.956 €
76,00%
-128.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-128.000 €
9,52%
-74.342 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-74.342 €
5,53%
-73.132 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-73.132 €
5,44%
-47.097 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-47.097 €
3,50%
-120 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-120 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 34.800 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 281.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 16.969 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 422.769 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.344.647 € |
20: Verwaltungsergebnis | -921.878 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -921.878 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -921.878 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -921.878 € |